รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538


Item

หน่วยงานเจ้าของเอกสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อเรื่องเอกสาร

รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538

รายละเอียดเอกสาร

รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538 ทม 5103(1)/64 ลง 15 กรกฎาคม 2539 กล่าวถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง และใบสำคัญประกอบการบันทึกบัญชีของหน่วยฯต้องตรวจสอบส่วนการเงินและบัญชี ได้พบข้อสังเกตทางการบันทึก บัญชีและการปฎิบัติงานหลายรายการ ตามสรุปรายงานการตรวจสอบและข้อมูลรายละเอียดที่แนบ และจากการตรวจสอบทำให้มีผลกระทบต่องบการเงินประจำปีงบประมาณ 2538 หน่วยฯและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ทำงบการเงินส่วนการเงินและบัญชี และงบการเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2538 ใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไปและตามข้อเท็จจริงโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามแนบ

ปีเอกสาร

2538

ภาษาเอกสาร

ไทย

หัวเรื่อง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บัญชี--การเงิน
งบการเงิน
เงินแผ่นดิน -- การควบคุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--สภามหาวิทยาลัย--หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ผลิตเป็นดิจิทัล

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ปีที่นำเข้าระบบ

2563

ตำแหน่งจัดเก็บเอกสาร

IAU253800201Report

หมวดหมู่เอกสาร

ลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Item sets