รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538
Item
หน่วยงานเจ้าของเอกสาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อเรื่องเอกสาร
รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538
รายละเอียดเอกสาร
รายงานการตรวจสอบภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2538 ทม 5103(1)/64 ลง 15 กรกฎาคม 2539 กล่าวถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง และใบสำคัญประกอบการบันทึกบัญชีของหน่วยฯต้องตรวจสอบส่วนการเงินและบัญชี ได้พบข้อสังเกตทางการบันทึก บัญชีและการปฎิบัติงานหลายรายการ ตามสรุปรายงานการตรวจสอบและข้อมูลรายละเอียดที่แนบ และจากการตรวจสอบทำให้มีผลกระทบต่องบการเงินประจำปีงบประมาณ 2538 หน่วยฯและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ทำงบการเงินส่วนการเงินและบัญชี และงบการเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2538 ใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไปและตามข้อเท็จจริงโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามแนบ
ปีเอกสาร
2538
ภาษาเอกสาร
ไทย
หัวเรื่อง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บัญชี--การเงิน
งบการเงิน
เงินแผ่นดิน -- การควบคุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--สภามหาวิทยาลัย--หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ผลิตเป็นดิจิทัล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ปีที่นำเข้าระบบ
2563
ตำแหน่งจัดเก็บเอกสาร
IAU253800201Report
หมวดหมู่เอกสาร
ลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี